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老师 外籍人员工资 ,因汇率差额 ,计提与发放的差额是补提或冲会处理吗

2023-02-14 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 21:43

计提与发放的差额计入财务费用-汇兑损益

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快账用户8553 追问 2023-02-14 21:45

会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:46

就是把计提和发放的应付职工薪酬余额转入财务费用-汇兑损益

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快账用户8553 追问 2023-02-14 21:49

计提时 借研发支出费用化支出9000 贷应付职工薪酬工资9000 发放时 借应付职工薪酬工资 8960 贷银行存款8960

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快账用户8553 追问 2023-02-14 21:49

已经在月末将实发工资结转为管理费用

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:52

嗯嗯,可以的,只要没逃税就行

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:27

这里研发支出和应付职工薪酬都有40的差额

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:29

月末结转时:借管理费用 8960 贷研发支出费用化支出8960

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齐红老师 解答 2023-02-14 22:29

把应付职工薪酬余额调平就是了

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:30

研发支出余额怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-14 22:37

费用化的计入管理费用,资本化的计入无形资产

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:40

应付职工薪酬余额40计入汇兑损益,研发支出余额40怎么办

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齐红老师 解答 2023-02-14 22:43

你研发支出不可能是以外币计算的呀,是本币,怎么会有汇兑差异?

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:47

计提工资时,是按每月1号的中行中间价汇率提的,发放工资时是按银行购汇日的汇率,有了差额

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:48

研发人员工资

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齐红老师 解答 2023-02-14 22:49

你计提研发支出可能使用双币呀,只有应付职工薪酬按外币支付时才存在双币

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:54

外籍研发人员工资是每月银行柜台购汇从基本户汇出的,我的分录对否,可以帮我写清楚吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 22:56

就把应付职工薪酬的余额调平就是了哈

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快账用户8553 追问 2023-02-14 22:59

能麻烦您给我写一下吗,我很迷糊

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齐红老师 解答 2023-02-14 23:04

借应付职工薪酬工资 9000 贷银行存款8960    财务费用-汇兑损溢40

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快账用户8553 追问 2023-02-14 23:08

多谢老师,研发费用月末结转时把实际发生的费用化支出8960结转为管理费用了,计提比实发的研发费用多了40要冲回吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 23:10

是的,要冲回的哈。晚安,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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计提与发放的差额计入财务费用-汇兑损益
2023-02-14
可以的,可以这么做的。
2023-01-06
你好,需要的,你可以暂估一个的,用以前年度损益调整来调整就可以的。如果你之前多计提了,也就是多抵扣了企业所得税汇算清缴的收入,调增相反的条调减可以。
2022-02-10
多扣了人家的下个月发给他 借其他应付款个人负担的社保 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
2022-10-23
 你好1; 有差异;  你应该按照扣款后的金额去  计提工资哦 ;   
2022-07-13
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