计提与发放的差额计入财务费用-汇兑损益

我年底应不应该计提12月工资?因为1月份才知道具体工资额,计提工资和实际的肯定是有差额的,但是跨年冲销工资又会影响到所得税,正确的应该怎么处理计提工资与所得税汇算清缴的问题
老师因为人事工资导致计提金额不平怎么处理呢?比如个人计提的社保为300,缴纳也是按300缴纳。但是人事部做工资还是按上月的400扣工资,工资发放也是按扣400来发放的,其中这100的差额怎么做处理呢?
老师好,计提员工工资与实际发放的有差异,采用多除少补的方式,直接冲计提的金额,再按实际金额分录,这两种处理方式的结果应该是一样的吧
老师 外籍人员工资 ,因汇率差额 ,计提与发放的差额是补提或冲会处理吗
老师,一个问题,每年汇算清缴按照费用工资的计提去做或者说按照应付工资的贷方去做税收金额,那计提和发放不是会有相差一个月吗,最后能提现出来吗
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
会计分录怎么写?
就是把计提和发放的应付职工薪酬余额转入财务费用-汇兑损益
计提时 借研发支出费用化支出9000 贷应付职工薪酬工资9000 发放时 借应付职工薪酬工资 8960 贷银行存款8960
已经在月末将实发工资结转为管理费用
嗯嗯,可以的,只要没逃税就行
这里研发支出和应付职工薪酬都有40的差额
月末结转时:借管理费用 8960 贷研发支出费用化支出8960
把应付职工薪酬余额调平就是了
研发支出余额怎么处理
费用化的计入管理费用,资本化的计入无形资产
应付职工薪酬余额40计入汇兑损益,研发支出余额40怎么办
你研发支出不可能是以外币计算的呀,是本币,怎么会有汇兑差异?
计提工资时,是按每月1号的中行中间价汇率提的,发放工资时是按银行购汇日的汇率,有了差额
研发人员工资
你计提研发支出可能使用双币呀,只有应付职工薪酬按外币支付时才存在双币
外籍研发人员工资是每月银行柜台购汇从基本户汇出的,我的分录对否,可以帮我写清楚吗
就把应付职工薪酬的余额调平就是了哈
能麻烦您给我写一下吗,我很迷糊
借应付职工薪酬工资 9000 贷银行存款8960 财务费用-汇兑损溢40
多谢老师,研发费用月末结转时把实际发生的费用化支出8960结转为管理费用了,计提比实发的研发费用多了40要冲回吗
是的,要冲回的哈。晚安,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!