同学你好 多计提了还是少计提了
请问,发放工资时,比计提的多,怎么做账务处理?个税上月已经申报过了,怎么解决?
老师,请问上月计提的工资跟本月发放的工资不一致怎么处理
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
老师,请问上月10月计提的工资,和本月11月发放数据不一致,怎么办?每个月计提工资和次月发放数据都不同
老师,我公司是本月发放上月工资的,计提本月工资与下月发放的工资不一致怎么处理
老师,我们上个月开给客户一份发票,他没有勾选确认,我这边已经申报好,现在客户要求把那份发票的品名更改,我是不是只要开具一分红字再开正确的就可以
在建工程转固定资产的分录怎么写
甲方以房抵工程款,房产未过户,我司直接将房产低价转让给第三方,如何账务处理
你好老师,股东打给公司的,备注:实缴款的钱,能不能记入实收资本。
老师 我想问下公司是一般纳税人开普通发票是不是也要交13个点的增值税
股东打款备注投资款是否一定要计入实收资本?
请问老师公司成立之日起如果没有做账报税可以吗
详细一点包括公式也说一下谢谢谢谢
老师好,请问在建工程过种支付的契税,入在建工程科目吗?
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
分别是怎样处理?
同学你好 多计提的红冲 少计提的补计提
那已审报的工会经费怎么处理
同学你好 按实际的来做就可以
就比如我这个月多计提了,多审报了工会经费,下个月帐务红冲,在下个月审报时就少审报吗?
同学你好 对的 是这样的