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老师:请问一下本月计提的工资,与下月发放的数据有些不一致,帐务怎么处理,已经审报的工会经费怎么处理!

2023-03-09 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 15:31

同学你好 多计提了还是少计提了

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快账用户2019 追问 2023-03-09 15:32

分别是怎样处理?

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:41

同学你好 多计提的红冲 少计提的补计提

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快账用户2019 追问 2023-03-09 15:43

那已审报的工会经费怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:46

同学你好 按实际的来做就可以

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快账用户2019 追问 2023-03-09 15:47

就比如我这个月多计提了,多审报了工会经费,下个月帐务红冲,在下个月审报时就少审报吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:52

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 多计提了还是少计提了
2023-03-09
你好,多做了的红冲,少做了的补上就可以的。
2023-01-11
你好,这个要看是多计提了,还是多支付了。 多计提了就冲减。多支付了,就将多付的部分,计入其他应收款。
2025-07-28
同学,你好
挂着,下次抵就行了
2026-01-06
您好,不用反结账的,反结账要同步更正报表和电子税务局的申报,有一个特别简单的方法就是把五六月预估的工资的凭证分录在本月红冲,同时按最新的工资表录入工资分录就可以,有一点要提醒 ,如果个税已申报多出8万,个税系统要更正申报的,要不账务和个税申报金额比对不上,税务后台有风险提示的
2023-08-06
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