需要做到账面。 账务处理 计提时: 借:税金及附加 0.37 贷:应交税费 — 应交印花税 0.37 因系统未生成缴费任务,税务端大概率属于小额税费减免或系统自动核销,此时冲销应交税费: 借:应交税费 — 应交印花税 0.37 贷:营业外收入 0.37

老师我公司17年办理增资,当时缴纳了印花税,但是老板一直没有实缴入账,当时记了一笔库存现金在资产负债表上显示了,后来19年把这比钱冲销了下来,今年城建部门要验资,需要把资产负债表这里显示出2600万,又通过电子税务局更正了去年的资产负债表,做成了2600万,然后今天税局打电话说检测出去年增资没有缴纳印花税,这种情况,还需要重新缴纳印花税吗
老师您好,我想问一下,十一月份收到的投资,本季度需要缴纳印花税吗?因为没签三方,这种情况是申报有税申报,税务局缴纳,还是可以零申报,然后去税务局缴纳,还有就是如果推迟缴纳有影响吗
老师,建设工程勘察合同需要申报印花税吗?合同里面没有写明合同金额,写的:“本工程勘察费预算”为… ,这种情况,需要按这个预算金额申报印花税吗?还是等实际业务发生再申报印花税?
我们是做培训的,收到学生学费需要缴纳印花税吗?另外是不是公司有实收资本就要交印花税?去年的实收资本这个月申报有滞纳金吗?
宁波鄞州的一家企业,20年10月有收到200万投资款入实收资本,账上有计提印花税,但电子税务局上没有申报印花税,现企业要注销,这个印花税会需要缴滞纳金吗,还是说那时的实收资本的印花税免交的?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
不做可以吗
同学你好 这个要做的哦