你好; 那你们就得缴纳印花税的 (你去看看 你合计是2600万 ; 之前缴纳了多少印花税; 是否有少缴纳部分 就得补缴纳的 )

老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?
老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
付超市吧台1张3220元,导台10张每张1980元,如何记账?
老师,流水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
我在汕尾市为广州的公司报税可以吗?跨区域申报会不会出问题?
之前这2600万都交了
你好; 那就不用缴纳了。 你把完税证明带着去税务局解释
老师我的意思这样理解对吗,就是增资的时候缴纳了所有的印花税,虽然当时入账了一笔但是后来冲销了,今年再把这笔钱入账了,但是也算是以前的增资只不过是现在才实缴所以不需要重新缴纳印花税对吧
你好1; 比如你本身现在营业执照只有2600万的 资本金额 ; 你实缴了2600万; 那么你 印花税就不存在补缴纳的; 就 可以 找税务局解释你确实缴纳了
对确实是这样营业执照是2600万,也确实缴纳了2600万的印花税,好的谢谢老师
你好; 那就对的 ; 不客气的; 尽快去找税务局解释下