那个需要发票的,不然没法扣除

老师,我们公司是建筑劳务性质的,给临时工以工资形式发放劳务费,请问1、多少钱以上需要代扣代缴个人所得税?2、如果工人不愿意开具发票是不是不能税前扣除?3、因为是临时工人,数量太多了,公司如果不申报个人所得税会有什么影响呢?
退休返聘,兼职人员等劳务关系的人员,是不是都不需要缴纳社保,但需要他们代开劳务费发票,并按劳动报酬所得代扣代缴个税呢?
公司请了20个兼职的员工,没签劳动合同的那种。公司在报个税时,是选工资薪金,还是劳务报酬来报? 另外,申报之后,是不是不需要员工提供发票就可以税前扣除企业所得税?
老师,请问个人开了劳务费发票给我公司,需要我公司申报代扣代缴个人所得税,请问我在个人所得税申报时如何操作,是否是在个人所得税APP,人员信息采集处添加个人信息,再综合所得申报劳务报酬这一项填写金额?
老师,公司有几个按一般劳务报酬申报个税的,季度申报企业所得税时,从业人数除了公司正式员工外,是否要加按一般劳务报酬申报个税的那几人
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢