不可以,因为他会比对利润表和预缴所得税的汇算清缴的都会比对

老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
老师为了完成总部利润指标,领导回提了信用减值217万,导致利润总额有140万,该怎么报这季度所得, 我能否这次季度申报利润总额25万,汇算清缴时在改正实际数据140万,但又担心数据变动过大,到时被税局监测
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
那该怎么申报较好,就实际缴纳吗?
领导也不想缴纳税费, 到时汇算肯定也不好退税的
那你先暂估费用,汇算清缴的时候再纳税,调增账上再红冲
那这不跟我说的一样,信用减值调小一点,这样利润总额也就小点,我这样做后期有风险吗老师
可是我这个利润表和会算清剿还有预缴的利润是一样的呀,你那个不一样,你是正常不调整
老师您说的预交利润一样没太明白,我们已扎账了,暂估费用不也导致利润总额减少了吗,
预缴所得税的时候,它不是有一个利润总额吗?这个和利润表的必须是一样。 不难理解吧 我的意思是账上的暂估 12月份反结账修改,暂估费用降低了,降低到25万
然后你预缴申报的时候,这个利润总额就可以填写25万
暂估费用可以导致利润总额减少,就是因为它会导致利润总额减少,才让你做的,不是吗?
老师你没明白我意思,为了完成指标利润必须得140,账上利润不能改,现在申报4季度所得如果按照140来算得交所得35万,
那你这种有预警 你自己选择吧 利润表和你所得税申报表里面面的利润总额不一致,他会提示的