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老师你好,我计提对方应收广告费,从25.2月开始的,但是现在对方不确定之前给的金额会不会全额给到我们公司,那我咋处理呢,是每个月都要反结账作废红冲掉么,还是到时候每个月做个负数调整呢?

2026-01-07 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-07 10:41

不需要的,到最后确定的时候再调整就行

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快账用户6430 追问 2026-01-07 11:38

那到时候调整总数么,分录如何写呢?

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快账用户6430 追问 2026-01-07 11:38

老师费用类发票跨年了有问题么?这个怎么调整啊

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齐红老师 解答 2026-01-07 11:40

借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应就交税费负数 之前的分录不变,金额是负数

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快账用户6430 追问 2026-01-07 17:58

那老师,现在是应收需要增加,不到2千可以增加当月么,还是怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2026-01-07 18:03

当月增加2000也不影响,金额不大

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不需要的,到最后确定的时候再调整就行
2026-01-07
你好,你可以自己算一下销项有多少,够的话就可以先冲红
2020-10-23
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
你好,当时这个完整的发票怎么做的?
2023-03-20
同学你好 这个直接开就可以了 只要总的发票数量是整数就行了
2021-10-28
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