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老师你好,我计提对方应收广告费,从25.2月开始的,但是现在对方不确定之前给的金额会不会全额给到我们公司,那我咋处理呢,是每个月都要反结账作废红冲掉么,还是到时候每个月做个负数调整呢?

2026-01-07 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 10:41

不需要的,到最后确定的时候再调整就行

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快账用户6430 追问 2026-01-07 11:38

那到时候调整总数么,分录如何写呢?

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快账用户6430 追问 2026-01-07 11:38

老师费用类发票跨年了有问题么?这个怎么调整啊

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齐红老师 解答 2026-01-07 11:40

借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应就交税费负数 之前的分录不变,金额是负数

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快账用户6430 追问 2026-01-07 17:58

那老师,现在是应收需要增加,不到2千可以增加当月么,还是怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2026-01-07 18:03

当月增加2000也不影响,金额不大

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相关问题讨论
不需要的,到最后确定的时候再调整就行
2026-01-07
你好,当时这个完整的发票怎么做的?
2023-03-20
都可以 最好分开因为有差额交税的 还得备注月份 去年的金额税额一样的话不影响可以 账上也不调整 今年的红冲之前的然后再做发票的,可以一块做
2025-08-21
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
你好,之前的数据没有损益类的也没有是吧?支付的话贷方应该是货币资金吧?你又库存期初金额吗?
2024-04-10
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