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老师 已经跨月抵扣的专票,才发现公司名称有点错误,现在对方开了红字发票,对应的取得了正确发票。现在怎么做账

2026-01-07 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 12:05

您好,把前面错的做负数,再用发票做正数分录就可以

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快账用户1984 追问 2026-01-07 12:08

电子税务局是不是要做对应的税额转出,在重新勾选新取得发票

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快账用户1984 追问 2026-01-07 12:11

分录单独做税额可以吗,借:应交税费-应交增值税-进项税额(负数)借:应交税费-应交增值税-进项税额(正数) 这样写行吗

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齐红老师 解答 2026-01-07 12:17

要的,抵扣了,要进项转出的

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齐红老师 解答 2026-01-07 12:17

你直接红冲前面的分录就可以了

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您好,把前面错的做负数,再用发票做正数分录就可以
2026-01-07
你好,需要做账的这个是你们单位是销售方的吗?
2022-08-01
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2022-11-07
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-07-08
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