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老师 已经跨月抵扣的专票,才发现公司名称有点错误,现在对方开了红字发票,对应的取得了正确发票。现在怎么做账

2026-01-07 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 12:05

您好,把前面错的做负数,再用发票做正数分录就可以

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快账用户1984 追问 2026-01-07 12:08

电子税务局是不是要做对应的税额转出,在重新勾选新取得发票

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快账用户1984 追问 2026-01-07 12:11

分录单独做税额可以吗,借:应交税费-应交增值税-进项税额(负数)借:应交税费-应交增值税-进项税额(正数) 这样写行吗

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齐红老师 解答 2026-01-07 12:17

要的,抵扣了,要进项转出的

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齐红老师 解答 2026-01-07 12:17

你直接红冲前面的分录就可以了

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您好,把前面错的做负数,再用发票做正数分录就可以
2026-01-07
你好 认证了的 需要给你的
2021-04-30
你好,可以的,可以这么做的。
2021-07-26
你好 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-12-15
你好 红冲当期收入的分录  
2021-08-17
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