您好,把前面错的做负数,再用发票做正数分录就可以

我是销售方对方已经认证抵扣了,现在由于项目名称变更,要求做红字发票,可是我已经开红字发票了,也开具正确的蓝字发票,账务上如何处理
#提问# 请问老师,5月份收到发票发现发票名头不对,但是已经抵扣,6月份给对方开出红字发票信息表之后,对方开具负数发票,同时开具正确发票,正确发票在7月份已经抵扣。但是负数发票的公司名称是正确的公司名称,而不是5月份收到的错误名头发票,这样可以吗?
老师,问一下我上个月开的专票给对方,对方已认证抵扣,但是名称错了,我现在开红字发票,我也已交税款了,我账务怎么做
发现往年的发票开错产品名称,次年8月发现错误,开冲红发票后,在开一张正确发票,公司需要怎么做账?对方需要做什么?
你好,我公司已经抵扣的专票,两个月后发现对方有错误,开具了红字信息表,对方也开具了销项负数发票回来,请问我应该怎么做账?
老师 12月份企业所得税计提 是放在结账前面做账 还是结账后面
老师,想问一下公司是销售油烟机的,那个营业执照上面,然后有安装的话,能不能开那个劳务费呀
替分公司付的材料款,发票也开给了分公司,原本说倒一下账呢,要在倒不了了,我应该怎么调账 总公司,借应付账款,贷银行存款(只付钱没收票) 分公司,借的工程施工,贷应付账款(只收票没付钱)
老师,法人乘车票可以报销吗,怎么做账
老师,会计账务处理应交税费的进项和销项,到最后怎么做冲减
老师增值税有预交增值税,在增值税附表4怎么填写本期实际递减税额
老师,请问一下甲方工程量核减了一部分,部分红冲在开红红字发票原因应该是怎么选?开具的是建筑服务~工程服务,选项是开票有误,服务中止,销售折让,三种
学堂老师,咨询一下,我们公司签订的劳务外包合同需要缴纳印花税吗?公司采购的办公用品都是从淘宝采购的需要缴纳印花税吗?
老师,我公司是合伙企业,替合伙人缴纳了经营所得税,那这笔税款如何入账?
老师 归还其他公司的借款 属于现金流量表哪一类别
电子税务局是不是要做对应的税额转出,在重新勾选新取得发票
分录单独做税额可以吗,借:应交税费-应交增值税-进项税额(负数)借:应交税费-应交增值税-进项税额(正数) 这样写行吗
要的,抵扣了,要进项转出的
你直接红冲前面的分录就可以了