新增值税税法可以分别核算,但是不能是6%,是9%的

您好老师!我公司销售一台焊锡机给客户开票和我公司为客户改造一台焊锡机(在其旧有焊锡机内改造,增加了我们的新东西进去包括材料零配件制作安装运输)开票一样吗,要怎样开具发票给客户,双方都是一增值税一般纳税人
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 请问下老师,是不是这么理解。比如说我销售软件A及其安装部署是要按照13个点的软件产品开票。我销售软件A,部署软件B。就是可以按照软件产品13个点和服务费6个点开票是吗?是这么理解吗?(混合销售和兼营销售)
老师,我们公司是销售农业无人机的,销售农业无人机免税,但其配件要交税。公司有一活动,买无人机的话给予客户优惠,某成本价为2700元的配件只需要付1500元即可,那这个配件的进项税我们能直接认证吗,还是需要转出?因为现在相当于这个配件售价低于成本价
公司是一般纳税人电器批发零售公司,问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器,等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说,然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他,要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补,就用我们公司的机器)。现在的问题是,内账表格我可以按照他们打款情况做,外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做?请说具体步骤,最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样,我是学了商贸实操课的,没经验包装进去的。
老师好,房地产企业,项目部伙食(买菜钱,没有发票)是否可以税前扣除?
老师好,我们公司给员工补交今年1-3月社保,但是实际从3月份开始发工资,那我计提社保个人部分和单位部分该怎么做呢
开办费现在可以做到长期待摊费用不
老师贸易公司有好的名字取没
请问一般纳税人专票不见了,还可以勾选抵扣吗,纸质的
老师,我们经常收到员工的个税申诉,但是在电脑扣缴端已经没有他们的信息,有没有可能财务换电脑了,然后人员信息没有全部更新过来?现在领导的意思是让我去税务局大厅一次性清理所有离职没有改非常的,想确认一下是哪种可能?
老师 ,下午好 ,请问一下,建筑业,包工头要开票给我们,但是没开,可以用我们给他的工人代发工资来报个税嘛,然后我们就用工资做成本
在去年12月的时候做了一笔收取现金的分录,但是收据时间是今年1月份收取的,现在有什么好的办法处理吗?
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
老师可以给我发一下相关的条文吗?非常感谢
中华人民共和国增值税法》(2026年1月1日起施行)的第十二条(涉及分别核算要求)和第二十二条(进项税额抵扣限制)
谢谢老师
不用客气,工作愉快