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老师,我今天发现2023年12月有一张材料发票多入账了90元,成本已结转,当时收到发票这样做的,借:合同履约成本200,贷:预付账款200,借:主营业务成本200,贷:合同履约成本200,其实发票金额是110,我算错了。是普通发票,这个月我应该怎么调

2024-07-15 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-15 09:32

借预付账款,贷,合同履约成本90 借,合同履约成本贷,以前年度损益调整90 借,以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润90 汇算清缴,需要纳税调增。

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快账用户3276 追问 2024-07-15 09:37

老师,需要在做2024年汇算的时候调增吗?23年的我做完汇缴了

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齐红老师 解答 2024-07-15 09:39

可以的,可以修改明年的汇算清缴。

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借预付账款,贷,合同履约成本90 借,合同履约成本贷,以前年度损益调整90 借,以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润90 汇算清缴,需要纳税调增。
2024-07-15
你差额借利润分配未分配利润贷应付账款20 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额
2022-04-30
你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023-07-13
分录调整:先全额冲回暂估分录,再按发票金额入账。 40 万处理:确定无票且不应计成本,借 “应付账款 - 暂估”,贷 “以前年度损益调整”,再转 “利润分配 - 未分配利润”;可能取得票则先挂账。 税务影响:汇算清缴前调增应纳税所得额;汇算清缴后符合条件可追补扣除 。 有进项按规定抵扣。
2025-05-20
收入你已经确认了200万,成本没有结转:借:主营业务成本-- 80    贷:合同履约成本--80万
2023-02-22
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