180和150如果都是含税的情况下,(180-150)÷1.13×13% 如果是不含税的,180-150)×13% 假设180和150是含税的,180÷1.13×13%-150÷1.03×3% 如果是不含税的,180×13%-150×13%

老师,一般纳税人收购农产品从小规模纳税人处取得3%征收率的专票,计算抵扣9%进项税以后,若用于加工13%税率的货物,还可以加计扣除1%进项税吗?
老师,我是销售方一般纳税人,对方是小规模纳税人,我如果开的是普票13%.我是不能抵扣销项税,对方说开3%普票要少价,对我那个划算
公司原来是小规模纳税人,7月份开了150万的专票,税率是1%。但因年收入超过500万需转成一般纳税人,那如果是7月转一般纳税人这150万的进项税可以抵扣吗?
小规模纳税人: 1收到专票不能抵扣,做账的时需要进项转出吗? 2水费和电费税率是多少?一般规模是3%和13%; 3小规模纳税人可以开专票给供应商吗,是不是一般不能开,哪种情况可以开?
一般纳税人有13%的进项发票,单价是80左右, 一般纳税人销售货物,开具13%点普通发票,把货物卖给小规模 不含税单价是100元,,,然后小规模再以200的单价卖出去,3个点的普通发票 以上一般纳税人和小规模是同一个老板 为什么要卖给小规模 再以小规模卖出去,而不是直接一般纳税人卖出去
老师好,公司没有税控盘,电子税务局服务费可以抵扣增值税吗?
2023年成立的公司什么时候实缴到位
老师:子公司的注册资本是10万元.,11月底的净利润是负303715元,12月母公司投资款100万元,是同一控制下的100%控制。母公司的长期股权投资是多少,
我是个劳务派遣公司,上月存在不开票代收款项,本月报税的时候填抵扣金额的时候要不要填写这个金额,但是填完之后跟税控对不上,怎么办?
如果个税申报错误第一次多交税,次月更正申报的时候,多交的税会退回来还是在下月抵扣
老师好,税控盘服务费可以抵扣增值税,是填在主表23行应纳税减征额那栏吗
一般纳税人,厂房出租的税率
会计离职,不交接,有什么风险吗
老师,总公司,分公司,独立核算,能互相转款吗
老师,几个公司一起用的一个招聘软件,这个招聘服务费是怎么分摊的呀,该怎么方式饭分摊呢