你好。成为一般纳税人的当月开出的发票可以抵扣。 取得的进项可以抵扣。

我公司现在是小规模公司,季报!这个月收入已经超过500万了,是8月转一般纳税人还是到下季度的时候转 如果到10月当月转一般纳税人的话,八九月份的收入,是按小规模纳税还是按一般纳税人缴纳
老师,公司小规模,如果在10月份开票超过500万,那是当月就变成一般纳税人,还是等明年1月申报4季度税时会变为一般纳税人,
老师,咨询一下 小规模公司2月份开了20万票专票,三月份公司买了几台车,开了几十万的专票进来,五月份升级一般纳税人,如果把2月份开的,20万专票作废掉后面的一般纳税人可以进行抵扣吗?就是后面升级一般纳税人以后三月份开的那些般票,可不可以抵扣?
1月-6月是一般纳税人,但是到7月份降为小规模了,那连续12月收入超500万会被强制升为一般纳税人,是从7月份开始计算吗
公司原来是小规模纳税人,7月份开了150万的专票,税率是1%。但因年收入超过500万需转成一般纳税人,那如果是7月转一般纳税人这150万的进项税可以抵扣吗?
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
因为我们之前还不知道要转一般纳税人,所以开出的票是1%的税率,本来税务局是可以让我们下个月再转一般纳税人的,那是不是这个月转会好点?平常专票开的少,都是开给个人的普票
150万是对外开的还是取得的?
开给对方的
是这样的,你开出去发票需要看你开发票的时候是不是一般纳税人? 如果开发票当时已经转为一般纳税人了,那这个就可以用进项来抵扣。 如果开发票时还是小规模,这个就不能用进项抵扣。