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科目余额变应收账款贷方有余额0.1的尾差,要结转掉怎么做?

2026-01-08 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 08:30

你好,摘要调整零头 借管理费用-其他-0.1 借应收账款0.1

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快账用户4015 追问 2026-01-08 08:35

好的,那科目余额表应收账款期末借方有尾差呢?

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齐红老师 解答 2026-01-08 08:36

那就是反向的会计分录罢了,一样的调整道理的

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快账用户4015 追问 2026-01-08 08:38

应收款管理模块选收款还是退款

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齐红老师 解答 2026-01-08 08:40

选择退款比较好一些的

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快账用户4015 追问 2026-01-08 08:40

都是退款吗?

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齐红老师 解答 2026-01-08 08:40

是的,你选择额这个看看吧

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快账用户4015 追问 2026-01-08 09:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-08 09:05

不客气祝你工作顺利

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你好,摘要调整零头 借管理费用-其他-0.1 借应收账款0.1
2026-01-08
实际是收入吧,只是没开票?
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你好,是什么原因需要把应收账款贷方余额消掉呢?
2020-12-21
你好,初始录入时应付账款贷方填写负数金额。
2021-11-19
你好,这个不用结转的,你到时候申报财务报表的时候重分类到其他应付款就可以。
2022-07-08
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