那个笔账及利息还是计入主营业务收入计算增值税

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
公司是工业制造业企业,有一个工程项目为了加快进度与该项目设计小组签订了设计进度奖励协议,现根据进度需要支付给该项目组奖励金,收款方为项目组负责人,想问一下这笔奖励金要怎么做账,是计入在建工程还是做营业外支出,是否需要对方开具发票?
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,每个项目都有一笔民工保证金,这笔钱是打入民工专户的,现在的问题是专户销户,这笔钱不退给对方了,而且直接打入我们施工单位账户,当时我们会计把这次钱计入其他应付款里,现在冲账得怎么做呢?这笔钱发票也没开给对方的
你好老师,固定资产一次性税前扣除是什么意思
老师,我公司是一般纳税人。现在我们购货的单位是小规模纳税人,对方给我开了一张1%的增值税普通发票。我做购进成本的时候,是按照他的全部金额计入成本,还是按照他的那个除去税金的金额计入成本,然后将税金计入营业外收入i我应该按哪种方式操作?比如我的一瓶酒买成100元。税金有一块。成本是按99计算还是按100计算?
老师非盈利企业收到的限定性捐赠款,如果企业只是代捐赠的能不能不做到捐赠收入,做到代保管,这样是不是不影响利润
我公司经营机动车驾驶证考场,学员在考前会在我们考场模拟,我们收取模拟费,模拟费可以简易征收么?
老师,我们刷单发货需要发一些礼品,这些礼品云仓那边提供,算在每单的快递费里了,那同事在erp把这些礼品做入库了,这个数据同步到财务软件的进销存里,财务要怎么处理这些数据?有影响吗?
请问老师,记账的账本的印花税啥时候报呀
买卖合同0申报应税凭证名称怎么填
老师,我们老板12月最后一天没有确认2026年的个税专项附加扣除,那现在已经2026年1月份了,他应该还可以进去个税app里面弄的吧?
老师,我公司是一般纳税人。现在我们购货的单位是小规模纳税人,对方给我开了一张1%的增值税普通发票。我做购进成本的时候,是按照他的全部金额计入成本,还是按照他的那个除去税金的金额计入成本,然后将税金计入营业外收入i我应该按哪种方式操作?比如我的一瓶酒买成100元。税金有一块。成本是按99计算还是按100计算?
外地预缴预缴税款,是在开票后多久缴纳
不是计入营业外收入?
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
这怎么还固定资产了
那个是工程款的价外费用,要计入主营业务收入