
老师,麻烦问一下,员工个税总共扣了527元,这部分公司可以承担吗,如果可以会计分录是计员工福利费吗,谢谢老师
老师,我们缴纳的工会经费自留部分一直挂在应付职工薪酬-自留工会经费里面,也没实际收到工会返的钱,现在有一个过年发放福利给职工,怎么做分录计入工会经费里面呢
老师,求教工会经费的计提,缴纳,收到返还,用于职工福利支出的所有分录,教我一下!谢谢老师!
进培训中心的账面,也是福利费吗?那会占用福利费的,学员宿舍安装宽带也是为了学员上网学习有关资料,列支职工教育经费使用,不可以吗?谢谢您的帮助。
这里收到的银行存款3500和相关税费400完成的会计分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?谢谢。
老师你好,因为我们交电费晚了,扣了滞纳金,这个当时做的分录 借 :管理费用 贷:银行存款 ,在所得税汇算清缴的时候不需要调增吧
外贸企业申报收入这个月开了55万的出口发票(这个是上个月未开票收入),想请问一下,下一次申报收入,开具其他开票18行写开过票的55,然后未开具发票写-55,那其他没开票的收入怎么填写现在未开票还有49万
老师分公司分红收益会计分录怎么写
出口报关单货物,是CIF成交方式,有两笔货物,各自开票应承担的运保费按重量比计算还是金额比计算
营业执照地址变更需要几天
小规模能开专票吗?开专票税点钱是不是自己贴?
老师,就是员工服务押金,后面没有退的话,员工自离了,是不是算其他收入。
好,老师,这是买的公司,你看可以这样调账吗,不牵扯,也不用补交所得税,核销应收账款 借:利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷:应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借:利润分配——未分配利润 229,913.28 贷:存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理: 借:固定资产清理 6,548.67 借:累计折旧 0.00 贷:固定资产原价 6,548.67 再核销: 借:利润分配——未分配利润 6,548.67 贷:固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借:利润分配——未分配利润 35,922.58 贷:工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类(应付账款、其他应付款) text ① 核销应付账款 借:应付账款 1,614,569.76
同一个品名,不同规格,不同单价,报关人报关时,直接填一个品名,单价按总金额折算平均申报,开发票时,是直接根据报关单上的开,还是开出实际规格跟单价?总金额是一样的。
老师,24年做的暂估发票,可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗