您好,这个滞纳金计入营业外支出中

老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师,汇算清缴时缴的所得税:计提时 借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税,缴纳时 借:应交税费~应交所得税 贷:银行存款,这样可以吗?以前年度的是这样处理的,我就借鉴了,缴纳金额在100-5000元
你好 老师 我想问下就是公司员工个税是我们帮忙代扣代缴 计提的时候借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放时候借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 然后还要做一笔缴纳分录 借个人所得税 贷银行存款 这样对吗
老师您好,我在1月份缴纳个税的时候,因为三方协议不合适,扣款一直失败,税管员就给我发了码,然后我自己缴纳了税款,我做的分录是借其他应付款 贷:应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税,2月给我报销了这笔费用,我做了借应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税。贷方银行存款,老师这样合适不
老师,23年10月的时候,税局查出我公司22年一部分进项票有问题,当时调出了,借利润分配未分配利润、营业外支出(滞纳金)贷应交税费、银行存款。现在需要23年汇算清缴,我是不是只把滞纳金调增就行了,补交的企业所得税不用管它了
营业执照地址变更需要几天
小规模能开专票吗?开专票税点钱是不是自己贴?
老师,就是员工服务押金,后面没有退的话,员工自离了,是不是算其他收入。
好,老师,这是买的公司,你看可以这样调账吗,不牵扯,也不用补交所得税,核销应收账款 借:利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷:应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借:利润分配——未分配利润 229,913.28 贷:存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理: 借:固定资产清理 6,548.67 借:累计折旧 0.00 贷:固定资产原价 6,548.67 再核销: 借:利润分配——未分配利润 6,548.67 贷:固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借:利润分配——未分配利润 35,922.58 贷:工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类(应付账款、其他应付款) text ① 核销应付账款 借:应付账款 1,614,569.76
同一个品名,不同规格,不同单价,报关人报关时,直接填一个品名,单价按总金额折算平均申报,开发票时,是直接根据报关单上的开,还是开出实际规格跟单价?总金额是一样的。
老师,24年做的暂估发票,可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗
@朴老师,我们采购的原材料,结果原材料坏了,支付的维修费计入什么科目?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
同地址企业,2家共用地址,申请发票该怎么办,有一家不需要发票
老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不