咨询
Q

老师好!我在10月份时开了一张增值税专票30万,后面在12月时,这个服务取消了,开了冲红的发票,但忘了确认,税务局把这张冲红的发票作废了。那现在我报第四季度的增值税,是不是先把这30万的专票税先交了,下个季度在申请退回来?

2026-01-08 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-08 18:20

是的,第四季度先按 30 万专票正常缴税,之后尽快向税局申请恢复红字发票效力,下个季度凭有效红字发票申请退税或抵缴下期税款。

头像
快账用户7400 追问 2026-01-08 18:29

那这个30万凭证是做主营业务收入,下个月冲主营业务收入吗?

头像
快账用户7400 追问 2026-01-08 18:30

这30万的凭证怎么做

头像
齐红老师 解答 2026-01-08 18:32

对的 这个要红冲的,因为作废了就要红冲

头像
快账用户7400 追问 2026-01-08 18:33

借方是应收账款?

头像
齐红老师 解答 2026-01-08 18:34

嗯,没收到钱就挂应收账款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,第四季度先按 30 万专票正常缴税,之后尽快向税局申请恢复红字发票效力,下个季度凭有效红字发票申请退税或抵缴下期税款。
2026-01-08
你好,同学 三季度,就是正数销售额-负数销售额后的金额填写申报 不需要单独处理
2022-10-06
你好,这个系统它都是默认在四季度的收入里面减去的。不是退之前的。
2025-01-16
你好 你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的
2020-11-12
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×