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老师你好,24年有一张进项发票我在当年勾选认证了,但是25年的时候由于种种原因这个销售方要冲红这张发票,于是我在网上报税时候就要补缴一份增值税,这个应该怎么做账,然后再就是结转时候应该怎么结转

2026-01-09 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 10:44

意思是红冲后不需要在开发票了?

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快账用户1358 追问 2026-01-09 11:30

重新开了一张其它金额的

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齐红老师 解答 2026-01-09 11:32

那么先进项转出,然后再做正确的金额进项

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意思是红冲后不需要在开发票了?
2026-01-09
借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲
2025-03-06
借应付账款, 贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出 当时结转了成本吗?
2023-03-16
由于16万发票暂时退回,需要在下个月(12月)进行红冲处理。对于这笔红冲的税费申报,可以按照以下步骤进行: 1.在下个月(12月)的增值税申报表中,将这笔红冲的发票金额(16万)进行“进项税额转出”处理。具体操作可以参考增值税申报表的填表指南或相关税务部门的指引。 2.在进行红冲处理时,需要同时将红冲的税额(16万*13%)从“进项税额”专栏中减去。 3.在之后的月份,如果对方需要重新开具这笔发票,可以根据实际开票金额和税额进行正常申报。注意确保两次开具发票的金额和税额保持一致,以避免出现税务问题。
2023-11-29
勾选了就做 借进项 贷待认证进项税
2025-06-25
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