同学你好,我给你解答

老师,你好,请问17年的账务他们的进项税额转出结转到了,未交增值税下,但是计提的时候直接按照交税的金额计提的,相当于未交增值税就有挂账多出来这个进账转出的金额,那现在改怎么调整勒?谢谢
老师您好,我上个月的账是借:管理费用 应交税费–应交增值税–进项税额 贷:其他应付款,实际上我上个月还没认证发票,应该做到应交税费–待认证进项税里,导致我上个月账上的进项税额多了,这个月认证的时候才发现错了,我要怎么调账,分录是什么,帮列一下谢谢
请贾苹果老师回答,其他人勿接,谢谢,否则差评!请问公司好多进项没有入账,我想先入原材料,待认证进项税额,目的是把应付账款挂起来,有收入时且所得税成本不够时才结转成本,那么我发票入原材料时会不会影响了资产总额,从而享受不了小微企业政策?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢好多发票,材料发票没有入账,如果入账就得先入原材料,暂时收入不是很多,结转成本 的话可能利润就会负数,好像不好,那么入的原材料就成了资产,可能会影响资产总计,会超过5000万,就享受不了小微减 20%,按5%交纳的税了
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,我们业务是购进设备再卖出去,分项目计成本我想在银行存款里面反应,那么收到购进发票我也分项目设置成本,是不是没有必要,我觉得在分录摘要里面写好某某项目发票成本就可以,直接统一入原材流可好,结转成本时再借主营业务成本,贷原材料
老师,网页版网址给个,谢谢
去年暂估去年暂估多了,借主营业务成本贷应付账款暂估,没有收货没有票税务怎么调整,分录怎么做账
老师,请问个人股权转让是按报表上的未分配利润计算转让金,还是按净资产计转让金
请问老师,我司销售货物给B公司,共2000套,其中1500套是我司生产的,另外500套是客户外协的产品,我司只负责包装出库,发票开具数量是2000套,实际销售出库是1500套,如果税务质疑差的这50套,我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装,不入库也不出库,可以吗?有什么涉税风险吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好,我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税,然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔,现在虽然扣下了,但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99,这个账现在应该怎么平
@郭老师@郭老师@郭老师
小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗?
公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
老师您好,我们收了客户的定金24000元,由于货物质量有争议货物退回,客户实际留下的货款9300元,我们再给客户退10000元,这个发票怎么开具合规呢
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 进行调账就行