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请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接24年12月份进项发票,我们已经抵扣了,本次,供应商销售返利,所以把那张票部分红冲了3万多,然后,他们如果这个月开具了红冲票,那我下个月申报这个月增值税时就要做税额3451.33的进项转出,同时我计算进项换扣发票,想少交点税,我就多抵扣3451元税的发票对不对

2025-11-28 15:22
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-28 15:32

同学你好, 你的理解完全正确

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同学你好, 你的理解完全正确
2025-11-28
您好,理论我们红冲时损益科目用的是 用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这次自查是税务发现的还是我们自已发现的,税务发现的不行,他们会让我们更正23年报表
2024-11-03
您好,开发票出去才能把这个留抵税抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 开未税金额 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89
2024-06-08
您好  之前红冲的那部分就相当于进项? 您前面不是欠缴吗?怎么会红冲就是进项了?
2024-07-05
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
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