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月末梳理发票,发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录,借:管理费用-办公费2.57,贷:其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9

2026-01-09 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-09 14:16

补记少计的费用和负债 少计金额 = 2.9 - 2.57 = 0.33 元 借:管理费用 —— 办公费 0.33 贷:其他应付款 0.33 如果已经支付了款项 若后续付款时按 2.9 元支付,之前分录已按 2.57 元挂账,支付时补记差额即可: 借:其他应付款 2.57 管理费用 —— 办公费 0.33 贷:银行存款 2.9

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快账用户9066 追问 2026-01-09 14:17

没报销呢。但是淘宝购买记录我也查了就是2.9 可能看发票光看到了金额

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快账用户9066 追问 2026-01-09 14:19

摘要该咋写呢 附件该放啥。

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齐红老师 解答 2026-01-09 14:20

附件用发票就可以了

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