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老师 我们租赁厂房时 当时直接签了协议 我就在当月 做了分录 借 其他应付款 -辉洁达公司10万 贷 应付账款-辉洁达公司 10万 再12月 公户给转了10万租赁款 但是12月开了5万的租赁发票 还是专票 而且前期 我都每个月分摊了 借 制造费用 管理费用 贷 其他应付款 租赁 现在这个月怎么做账呢 已付款好做 就是那张发票怎么入账呢

2026-01-09 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-09 16:21

借制造费用-租赁费  红字 借应交税费-进项 当时多做了税额的费用,现在冲了就可以的

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快账用户7547 追问 2026-01-09 16:22

当时没做税费

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齐红老师 解答 2026-01-09 16:22

我知道,现在有,就上边的会计分录

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快账用户7547 追问 2026-01-09 16:24

贷方是哪个科目呢

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齐红老师 解答 2026-01-09 16:24

没贷方,制造费用是借方红字

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快账用户7547 追问 2026-01-09 16:26

其他应付款就按照10万挂着? 26年会把剩下的5万发票开进来

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齐红老师 解答 2026-01-09 16:26

是的,进来冲了就可以

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借制造费用-租赁费  红字 借应交税费-进项 当时多做了税额的费用,现在冲了就可以的
2026-01-09
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
您支付房租的时候,如果是通过老板支付的,你这样做凭证。
2022-05-25
需分两步处理:先红冲原法人代付的挂账,再按发票重新确认费用,确保账实一致: 红冲原法人代付的分录(冲掉 “其他应付款 — 法人”):借:管理费用 — 房屋租赁 (原金额,红字)贷:其他应付款 — 法人 (原金额,红字) 按发票和公司付款重新入账:借:管理费用 — 房屋租赁 (发票金额)贷:其他应付款 — 出租方公司 (发票金额)
2025-10-23
你好,12月份做凭证的时候应该做借:管理费用 贷:预提费用(发票未到) 付款:借:其他应付款 22000 贷:银行存款 1月份收到发票借:预提费用 贷:其他应付款
2021-03-09
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