你好,企业所得税稍微有点少

老师,您好。有问题请指教:我们是建筑行业,用的总公司的资质。现在总公司帮我们给对方公司开具发票323500元,我们提供进项发票291150元。总公司要向我们收管理费用。增值税:323500/1.09*9%=26711 附加税:26711*12%=3205.32 合计:29916.33元。我们退工的进项票291150/1.09*9%=24039.91 附加税:24039.91*12%=2884.79 合计:26924.7元。 应付总公司:增值税:29916.33-26924.7=2991.63 印花税:(323500+291150)*0.03%=184.4 企业所得税:323500*0.5%=1617.5 总计:4793.53元
老师您好,我们是一家一般纳税人的建筑公司,向甲方开具工程款发票不含税金额100万元,税额3万元,加税合计金额是103万元,是简易计税的,请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税,企业所得税,个税怎么做分录
老师,您好!20年我公司与甲公司签了一份专利转让合同50万元,20年、21年陆续收到专利转让款,我公司于2022年12月开具了专利转让费发票(税率6%),请问老师,我公司按哪类申报印花税呢?可以免增值税和企业所得税吗?
老师,我们公司是合伙企业,把今年交的增值税(含附加税)、个税、个人经营所得税,加一个总额;除以今年的开票金额,算一个税负率,这种算法合适吗?
老师您好:我们是一般纳税人公司,2022年收到会议服务费10万元,进项税额已经抵扣。今年2025年要开红字发票,我们做了进项税额转出,要改2022年年报补交企业所得税么?谢谢
2016年的个体工商户为办理过税务登记,现在做税务登记正常开票经营,可以吗?会不会面临税务罚款
老师是不是当月的费用没收到发票都要先暂估 还是挂往来 等收到发票再冲销
老师 外贸出口企业 报关时产生的费用 如果代理报关公司给开的专票 能抵扣吗
老师您好,做报表贷款的,未分配利润是不是要等于货币资金期末余额或者与什么有关联
老师,公司注册资金30万,A自然人股东入股占股10%,3万。协议却要打款5万,多的2万,是否单独打款?分别应该怎么备注?
老师,租了一个办公室,房东不愿承担税费,需要公司自己承担,那公司都需要交哪些税,怎么计算,年租金8000元,30平,免租期1个月
老师我们是建筑企业,甲方开发公司欠我们工程款,抵给我们房子,然后我们也不过户直接抵给我们下面的供应商,我们需要和甲方签抵房协议,我们想签3方协议就是甲方,我们,供应商,但是甲方不给签3方,只签两方,就是我们和甲方,我想问,两方对我们有什么风险?之前事务所指出来最好签三方
您好,老师,我们是营改增之前的房地产老项目,2013年收的购房款,现在要开发票,我们是开5%还是3%的发票呢?谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,否则差评!收到退税企业所得税怎么入账
老师您好,请问公司客户想付美元给我们,我们开了专票给对方,有什么冲突不
利润总额只有10万
这是实际的利润,没有虚增成本费用?
没有,实际的,都是实际发生,而且都有发票的
如果是实际的,那就没问题