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老师你好!把公司往来账款调整到应收账款,应当怎么做账呢?

2026-01-10 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-10 14:47

您好,是把哪个科目转到应收账款

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快账用户9195 追问 2026-01-10 14:49

老师!是把应付账款调平转到其他应付款。

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齐红老师 解答 2026-01-10 14:53

借:应付账款
贷:其他应付款

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快账用户9195 追问 2026-01-10 14:57

老师这种情况需要付什么原始单据吗

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齐红老师 解答 2026-01-10 15:13

这个直接调账就可以

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快账用户9195 追问 2026-01-10 15:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-10 15:16

不客气,很高兴为你服务

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您好,是把哪个科目转到应收账款
2026-01-10
同学,你好,这个可以直接对冲一下 两个科目直接结转过来,如你应收账款甲借方有3万 应付账款贷方有2万 借应付账款2 贷应收账款2 这样就只剩应收账款的1万借方了
2020-11-19
你好,是不是同一个客户用了两个科目,然后这两个科目对冲?
2022-10-14
你好,是预收账款的借方余额吗? 
2024-08-06
你好! 费用的话可以按月计提,收到发票直接附在凭证后面。
2022-01-25
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