你好,这个是什么业务的

老师,请问有一项业务,对方是对私打到股东的私人账户的,后面会再转到公账来,请问怎么处理分录好呢?还是直接进到现金呢?
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
客户找我们过账,就是对公转了一笔,然后我们收取税点,再对私转给客户,这个要怎么做分录呢,比如客户要开一张50000的票,我们收取他3%的税点
你好,我们公司代帮别人运营抖音团购,款项进入我们公司公户,然后再转到客户账户,都没有发票这个情况怎么做账呢
老师,你好,如果我们有开票给客户,但是客户是转账给法人个人卡,法人在转到公户,这样要怎么做账,会计分录怎么做呢
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,个体户要提交营业账簿印花税吗?
老师,你咋听不懂呢?工资次月发放,25.1-12月就是发放的24.12-25.11月的工资,个税所属期25.1-12月实际申报的也是24.12-25.11月工资,员工实际收到也是这个工资,也是完整的12个月工资,会计25年入的成本也是按照这个现在25年度里的,提前计提,那么我基数按照这个报也不存在遗漏呀、跟会计账务都能统一了,有什么问题,也不存在弄虚做假呀
2026年然人代开劳务发票增值税由公司代扣代缴吗
社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
老师,从4月1号起增值税要从13%降到9%,有从哪里听到消息吗?
老师你好,红字发票需要做账不
社保基数是按照员工上一年实际取得工资还是应该取得工资核算?工资都是滞后一个月发呀,比如睡25.1月员工取得的就是24.12月工资呀,那么基数月均工资都是按照24.12月-25.11月合计后的月均,因为实际取得就是这个,历年来都是这么做的,也能跟个税申报系统里数据统一的
什么意思
你们再转到对公 公户收到了钱,你怎么还有进项税 你的客户 不应该是你们开发票给他吗? 所以问你这些一系列的操作是什么业务
客户打款到融资,然后我们转到对公,对公再走进项税
怎么弄会计分录呢
你们转到对公账户借银行存款贷,预收账款或者其他应付款 对公走进项税借库存商品或是主营业务成本或者是管理费用,等 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款或是应付账款
比如客户转到融资10万,我们融资转出来10万到对公,对公再转10我万到别人那边走进项11%,我们收到退进项89000元
这个怎么做会计分录呢
客户转到融资公司,这个不是你单位的业务,我不用你做 然后你们融资转出来就是你送客户的是吗?这个是收入还是借款?
你应该是没有理解业务是什么意思 他转给你钱转的是什么钱 你都有业务不是 是借款还是货款