同学,你好
你跨年了,是吗?

这个月做账账时发现上月有笔分录记错科目了,本来是管理费用,结果记到其他损益类科目了。这个月应该怎么调整?
有一笔款是2021年12月份30号支出的,但是到2022年1月初才原路返回给我们,备注是账号出错,请问这笔应该怎么处理?这是他的分录要怎么做?然后就是用不用做调整?然后他的入账是在哪一个时间点?就是他的材料应该是放在1月份入账吗
老师,我收到了12月份暂估的材料发票,他是专用发票,这个账我是做在2月份账里,怎么做会计分录?
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
5月份有个应做账在原材料里,但是我给他做账到管理费用里了,这月怎么做调整分录?
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社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
老师,从4月1号起增值税要从13%降到9%,有从哪里听到消息吗?
老师你好,红字发票需要做账不
社保基数是按照员工上一年实际取得工资还是应该取得工资核算?工资都是滞后一个月发呀,比如睡25.1月员工取得的就是24.12月工资呀,那么基数月均工资都是按照24.12月-25.11月合计后的月均,因为实际取得就是这个,历年来都是这么做的,也能跟个税申报系统里数据统一的
个体户年末怎么结转,怎么做分录
老师,我们是一般纳税人小微企业,向银行的借款需要申报印花税吗?
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基数申报的工资总额都是按照上一年度的个税申报属期内计算的:例如25.1-12月总额➗12为月均,这里实际工资是24.12-25.11月的,也是12个月工资,因为工资都是滞后一个月发放的,会计成本也都是当月发放当月记入成本,没有提前计提,这样可不可以,包括可能年终奖金都是跨年发的,在那一年发就记入哪一年的成本里的,总之,基数申报时没有遗漏任何一笔,因为跨部门又是小公司,会计无法完全按照时间自己核算
24年的年终奖金在25年发放的会计账务上也是计入25年的成本里的那么员工25年工资总额以及月经工资应该包含24年的年终奖吗用来计算26年的社保基数依据的25年申报基数时也没有包含这比年终奖,因为会计根本不知道这笔年终奖金呀25年中才发放的,以您的说法不做在26年的基数申报中,那这笔收入就不用记入基数收入了吗?这对吗
没有就是今年5月份的。
没有跨年
同学,你好
借:管理费 负数
借:原材料
我们用的是用友T3系统,那管理费用能填在贷方吗?
同学,你好
建议放在借方负数
好的谢谢!
不客气,祝工作顺利