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5月份有个应做账在原材料里,但是我给他做账到管理费用里了,这月怎么做调整分录?

2026-01-11 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-11 15:20

同学,你好
你跨年了,是吗?

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快账用户5996 追问 2026-01-11 15:20

没有就是今年5月份的。

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快账用户5996 追问 2026-01-11 15:21

没有跨年

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齐红老师 解答 2026-01-11 15:24

同学,你好
借:管理费 负数
借:原材料

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快账用户5996 追问 2026-01-11 15:25

我们用的是用友T3系统,那管理费用能填在贷方吗?

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齐红老师 解答 2026-01-11 15:28

同学,你好
建议放在借方负数

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快账用户5996 追问 2026-01-11 15:29

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2026-01-11 15:30

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
你跨年了,是吗?
2026-01-11
您好,
借:原材料
贷:管理费用
2026-01-11
你好 先冲销暂估,借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-02-22
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:制造费用 贷:管理费用
2021-08-14
你好;    这个你们支出涉及损益科目吗 ? 你12月 怎么挂账的  
2022-03-14
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