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老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整

2023-02-28 07:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-28 07:55

你好,把管理费用用以前年度损益调整代替就可以。

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快账用户7446 追问 2023-02-28 07:57

就是 借:以前年度损益调整 5409.3待:预付账款5409.3 这样对吗? 这种不涉及利润分配--未分配利润的调整吗

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齐红老师 解答 2023-02-28 07:58

对的,没错就是这么调整的

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你好,把管理费用用以前年度损益调整代替就可以。
2023-02-28
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
2023-02-28
你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的
2022-01-10
你好,银行多录入了,对应的是手续费少了,还是预收账款多了呢? 
2023-02-28
你好,正确的分录是什么呢? 需要知道正确的是什么,才好作出相应的调整分录 
2022-07-04
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