同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师一般纳税人,增值税进项抵扣销项怎么做分录
老师,装修公司,收到一张卫浴的发票,货款和安装费都是一起支付的,不分货多少,安装多少,发票上只有货款明细没有安装费可以吗
老师,我们公司有三家全资子公司,只有一家有在经营,其他两家没有业务,这样是不是属于集团公司?需不需要编制合并报表?
公司注销,账上有银行存款。现金。固定资产会交税吗?
@all:项目快接近尾声了,影响损益的问题确实是没有还是不会看?风险识别影重要性水平的情况是否一个都不存在?到时候管理层声明书披露以及底稿过审的时候你们自己掂量。这涉及到专业判断能力和风险意识的问题。隐瞒不报的自己承担风险和后果,自己向立信亲自去解释,老师,这个央企年审,事务所给我配了三个实习生,另外三组也是我管,都是助理带助理,这三组查不出问题,老师我在领导群里发这个是不是不合适?今天看到领导发了一个视频,真正的强者的视频,什么意思呢?
老师,个人借款给公司,个人和公司无任何关系,这种情况老公,可以做无偿借款吗?
老师,甲公司花了800万购买了乙公司的厂房土地,乙公司也开票给甲公司了,后来甲公司把旧厂房推倒重新造了新厂房,这个800万的发票可以在甲公司的账上折旧吗
红冲收款凭证,银行科目是负数可以,冲后在重新填写?
老师现在个体户开普票需要缴税吗
公司成立跨省分公司,做账,开票是总公司的抬头开吗?
您好,1.确认开票税率已选5%。 2.主表销售额填不含税金额:收入/(1%2B5%)。 3.应纳税额计算:销售额*5%。 4.5%征收率不享受季度30万免税优惠。 5.拼多多收入与停车费收入分开填报。
前面两季度申报的金额是348104.95是按1%申报的 这个季度应该怎样改?改成正确的按5%申报 ?
本季度直接按5%申报, 收入=含 税/1.05 应纳税额=销售额*5% 与前一季度金额无关,不用调整前期
前面二季度不用管,直接按348104.95*0.05申报? 那收入不是增大了?
您好,不是,您的 理解是不对的哦
停车费是没有开票的,做的无票收入不含税收入1-6月的就是348104.95,那第四季度还是按348104.95*0.05申报增值税,那本年累计 的收入不是很大?不相当于申报了两次收入,第一次是按0.01交的增值税,最后这个季度按0.05交,不是多交了0.01的增值税啊、
您好,不是的,不重复申报的,
我现在要把以前的红冲了,在这个季度申报正确的应该怎样申报? 、
要把1-6还有4%的增值税没交在这个季度交了,应该怎样申报?
您好,我们这样来申报