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收到一张咨询费成本票,并且已对公打款,会计分录应该怎么做呀?

2026-01-12 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-12 10:20

你直接计入成本就行了

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快账用户7992 追问 2026-01-12 10:26

我知道计入成本,我问的是具体会计分录

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齐红老师 解答 2026-01-12 10:30

借:主业务成本 贷:银行存款

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快账用户7992 追问 2026-01-12 10:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-12 10:35

不客气,祝你工作顺利。

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你直接计入成本就行了
2026-01-12
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-01-14
您好 请问付款跟暂估的时候分录怎么写的
2023-12-07
你好,这个挂其他应付款,等发票到以后冲就可以了
2023-06-28
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2023-12-07
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