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我们运输物流公司收到一张发票,已经进成本并且抵扣税,隔月因为发票税率错误进项税额转出,请问会计分录怎么做

2023-12-07 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 11:16

借应付账款、 借主营业务成本负数 应交税费、应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2023-12-07 11:16

进项转出是贷方写错了。

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快账用户9970 追问 2023-12-07 11:17

转出当月销售方又补好了发票怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-12-07 11:19

借主营业务成本、应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。

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快账用户9970 追问 2023-12-07 11:26

老师,那结转进销项税金的时候怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-12-07 11:26

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税

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借应付账款、 借主营业务成本负数 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-12-07
你好 借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费应缴增值税进项转出
2021-10-19
同学你好,之前做进项税额时的分录是如何做的呢;
2020-09-29
你好 那你之前收到发票我看下你怎么做的科目 。这样好判断怎么转进项税
2021-02-23
借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-20
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