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老师好,咨询下,预付供应商货款,暂估入库了,后期收到这张发票,这些会计分录怎么做呀?

2023-12-07 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 17:11

您好 请问付款跟暂估的时候分录怎么写的

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快账用户5829 追问 2023-12-07 17:12

借,应付账款-供应商,贷,银行存款 借,原材料 贷,应付账款-供应商

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快账用户5829 追问 2023-12-07 17:18

现在收到发票要怎么做账呀

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齐红老师 解答 2023-12-07 18:06

借,原材料 贷,应付账款-供应商 把这笔分录红冲 然后再根据收到的发票写分录

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您好 请问付款跟暂估的时候分录怎么写的
2023-12-07
借应付账款,贷原材料,借原材料,贷应付账款。
2023-11-10
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
是真实的进货暂估吗?那么暂时不管他
2025-05-08
借::应付账款-暂估 贷营业外收入
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