申报个税是义务,那么就不合作了。辞退了

老师好,我公司有个兼职员工,兼职了3个月,每个月个税我按照劳务报酬给他代扣代缴了,现在他合同到期,我要求他去税务局代开劳务费发票,代开的金额是不是他这几个月应发工资的合计
老师,有个员工在我们公司兼职,今天发工资给他了(银行公户代发工资 的形式),之后才知道那个兼职原来还是在领失业金的。 可是工资已经走银行代发形式打出去了,还没报个税,应该怎么办?(考虑到这个人才领1千多点兼职费,导致给他免掉失业金太不厚道!)
员工在其他公司有本职工作,我们公司和他签了兼职合同,长期做的,每天晚上上四五个小时的班,节假日不用上班, 1.申报个税时,人员身份是选雇员还是其他 2.可以和正常的员工一起报工资薪金所得吗?还是报劳务报酬—其他连续劳务
请问老师,我还没来这家公司时账是给代理记账做的,23年4月5月6月来了一个员工想,发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税,发工资被记成了其他应收去了,我才发现,要帮她转成工资,我就借:管理费用一工资,贷:应付职工薪酬一工资 借:应付职工薪酬一工资 贷:其他应收款, 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同,我就决定去柜台变更申报,这样对么?
人力资源公司,接项目后,会招聘临时的兼职人员,并在当月发放费用。 问题一:对于合同有什么需要注意的 问题二:可以找临时的兼职人员么? 问题三:申报个税的时候选择工资还是劳务报酬
化工生产出口企业,税负率是多少呢
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
公司提供地方给外面的人放置自动售卖机卖饮料,取得的收入会分一部分给公司,公司收到的这个收入应该计入什么会计科目?
开出去的 “软件开发” 点发票,成本票需要什么样的
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
那这个会计笔录是怎么做合适?就刚刚我上述的那样做吗?
那个计入劳务费就行了
你好,是这样,现在我们公司是小规模,但公司就投资了一个大型有的商业中心,现在好多费用 都属于在建工程方面的,像造价咨询费,勘察、设计费用 类的会计分录我是录在建工程还是就管理费用 可以了呢?
商业中心要独立开办营业执照吗?
这个老板没说,这是和做账有区别对吗?
要独立领营业执照,就复杂得多
现在就是没另外办这商业中心的营业执照,现在这公司是属于投资公司,小规模,那这些费用数目也有点大,这些应该也是属于成本来的,那我的分录应该怎么做为好?
那么你做在建工程就行
之前是代账公司做的账,他们就是入了管理费用 ,那我是都要改过来是吗?像之前付的款都做了管理费用 ,要改成在建工程 ?
是的,,要改成在建工程的
就是说所有有关这商业中心的费用 ,包括水电费,设计费,造价咨询费,勘察费用通通录入在建工程 ?就是借:在建安工程-XXX费 贷:银行存款 分录要这样做?等变成一般纳税人后就再让他们开专票来抵税对吗?
是的,就是那样操作的
但这工程我们是外包了出去的,我这再做这在建工程分录是否也不合理?是不是做回管理费用 呢?
外包的支出还是计入工程施工
外包的我们公司没给费用,应该是和老板签了协议合同,类似合作伙伴,所以我之前说的那些费用 能否直接入管理费用?
那个是可以的,没问题的