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老师,我们公司现在有两笔业务,第一个是钱已付,但票一直没有开进来,而且也不会开来了,这个怎么做账务处理,第二个是开票金额是4000,付款4050,多付了,且无法追回,这个怎么做账务处理

2023-12-09 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 08:56

你好,对方给你提供货物或者是服务的话,你正常做账就可以了,正常结转成本费用,就是不允许抵扣所得税 第二个也是一样的,50,正常做汇算的时候,纳税调整

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快账用户8375 追问 2023-12-09 08:58

没有提供服务

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快账用户8375 追问 2023-12-09 08:59

第二个是我们自己的原因错付了,分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-12-09 08:59

你好,收不回来再做营业外支出,借营业外支出贷你之前支付的科目。

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齐红老师 解答 2023-12-09 09:00

那对方给你们退钱吗?或者是已扣抵扣也可以啊。

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你好,对方给你提供货物或者是服务的话,你正常做账就可以了,正常结转成本费用,就是不允许抵扣所得税 第二个也是一样的,50,正常做汇算的时候,纳税调整
2023-12-09
你好,这个分录借管理费用 应交税费 贷银行存款,你指什么会一直挂着?
2022-07-26
收款:第三方代付后转入公司对公,备注 “代 XX 客户付欠款”,原客户出《代付款证明》; 做账:借 “银行存款 1.38 万 %2B 信用减值损失 / 营业外支出 0.92 万”,贷 “应收账款 2.3 万”; 税务:留存合同、代付证明等资料,坏账损失符合条件可税前扣除,无需给第三方开票。
2025-12-08
您好,付款了没开票,货物是否收到?
2022-11-16
你好,借库存商品贷,预付账款,没有发票,正常做账。
2022-04-06
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