你好,免费入账即可

请问老师,供货商免费送的库存商品,给我们开了增值税专用发票,我应该按照含税金额入账还是不含税金额入账,谢谢
老师:我这边申报印花税按照正常税率出来税额是66元,但减免税额了一半(33元),现在应交税额是33元,请问这个减免的33元账务上要体现出来吗?还有报表上是否也要体现出来?如需要体现的话,应如何做分录及报表如何填写?
老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
老师,您好!请问下1.加油200元送纸巾一卷,纸巾的购进价如果是15元,请问下价格怎么分摊?分录是什么?2.如果企业销售100件商品,总价格100万元,质量保证一年,一年内提供产品免费维修,100件商品对应成本价是70元?分录是:借:银行存款113万 贷:主营业务收入100万 应交税费13万 结转成本:主营业务成本70万 贷:库存商品 70万 在另外计提一笔1年内预计发生的产品维修,借:主营业务成本 贷:预计负债 实际发生时,借:预计负债 贷:库存商品或者银行存款 是这样吗
老师好,有几个关于小规模纳税人确认免税农产品的收入时的问题。 1、这个免税农产品的意思是征收率为0%,还是说为3%或1%但后续免交了? 2、我收到100元,确认100元的收入,还是需要价税分离,如果要分离,按照百分之多少的税分离? 3、确认收入时还需要贷“应交税费-应交增值税”吗?
麻烦问下一般常说持股一家公司,比如说A持股B公司,在A账面上体现的是长期股权投资,在B公司账面上体现的是实收资本是吗?
你好,我想问一下,我2026年1月份办理了股权转让,填写的报表是12月份的,我现在我发现12月份的报表有错误,修改了,我年报的时候报的是另外的报表有影响吗?
老师你好,我有一个疑问,我们这是属于制造业,我要写记账凭证,可是那个社保明细,我不知道在哪里打印出来,我们这个公司之前是第1个老板的,法人也是第1个老板,现在有我们这个老板给租过来了,法人还是前老板的,前老板的社保也是由我们公司给他交的,还有我们自己公司里人员社保,我这个在记账凭证里怎么写,求指教
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧