那个没法不退税的,不能虚假申报

甘老师,2020年1-3季度应交所得税2000,研发支出费用化支出有100万.可以加计扣除75万对吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再预缴所得税,那汇算清缴加计扣除后肯定亏损不是要退税吗? 如果不想退税,第四季度就不能再交税了吧?怎么处理
老师好,我们公司有研发费用,但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除,现在要申报第二季度的企业所得税,研发费用加计扣除部分怎么做账务处理,才可以不多缴税呢
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师好,我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目,原因是2021年多缴纳了所得税,不退,税务局说后期抵税,这个我需要做账务处理吗?后期抵税的时候我要怎么操作呢?季度的时候好像不能调减,一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗?但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税,这个正确处理方式是怎样的?
老师,年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的,不用缴纳企业所得税,年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利,可以缴纳所得税,这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗?
请问,美元账户,收到一笔款,在交易明细备栏写:OMN,USD66.5,是不是指扣了66.5美元的手续费?
老师企业盈利,年末必须提法定盈余公积吗?以前年度未提可以吗
老师好,小型微利企业的 判定是依据什么标准来?现在是申报第4季度的税了
老师 我想问下付给房东的水电费可以从公户付吗
老师,请问公司签订合同,授权后由分公司出票并收款的相关税务规定有哪些,谢谢
朴老师,公司买得车,买入当年享受了一次性税前扣除。过了一年半车卖了,请问汇算时我需要把之前享受的一次性扣除剩余部分调整吗?@朴老师
购买同款药品的礼品袋,发票上的规格可以开1个吗,商品单位个
老师,申报印花税的营业账簿怎么填报
老师,年终结账需要计提所得税50000,但是第四季度研发费用20多万没有加计抵减,后面汇算清缴时加计抵减了不是要调减退税啊老师,现在怎么处理不退税
报关出口外贸,出报关的当月我做了收入,但是采购进项会开较晚,免税销项也开的晚,我能不能开了发票在把收入红冲一下在重记一下账,这样就会和我的申报表一样,方便报税,间隔时间挺长