冲回,是最好的处理方式

今年7月至12月工资没有发放,但是社保已经购买了,如果补发放工资,由于只有两个员工,发工资也不会超过一万元,其他应付款—老板科目余额还很大,制作工资表补发工资盖现金付款章,冲老板的其他应付款科目,这样做分录:借应付职工薪酬 贷其他应付款—老板 其他应付款—个人社保,可以吗?
老师,其他应付款数大是借款法人的钱用来支付工资了,但是走的现金
老师,公司账上有很大的其他应付款金额,怎么办?公司有人员交保险,都是法人垫的钱,时间长了就产生了大额的其他应付款。
公司用现金发工资,发工资的钱都是老板的私户出的,分录写的:借现金 贷其他应付款,但是其他应付款越来越多了,怎么办?有什么办法吗
老师,应发工资扣除社保、实发工资还有一项其他扣除后就是实发工资 分录:借:管理费用 应发工资 贷:应付职工薪酬-实发工资 其他应付款-个人支付的社保 其他应付款-其他扣除 其他应付款-个人支付的社保银行付款的 其他应付款-其他扣除怎么冲平啊?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
但是金额有点大,一次性冲回的话不太行 ,还有其他办法吗
可以部分红冲,按年冲
那如果我们还是需要人员做工资的话怎么做比较合理又能正确抵扣
需要发放工资,才能税前扣除
应付账款过大应该怎么处理呀
需要支付款项平应付