是的,我们是贸易出口企业

请问老师,一般纳税人企业,应交税费-应交增值税-销项税额、进项税额、转出未交增值税等三级科目在年末时候必须结转清零吗?如直接结转下年也无问题吧?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
进项勾选大于销项,月末怎么结转进销项和转出未交增值税科目
老师,年末需要把应交税费-二级科目中(进项税额、已交税金、转出未交增值税、减免税款、销项税额、进项税额转出),这些二级科目都有余额,怎么结转!
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
是的,是结转销项进项和转出未交
进项待认证有余额不用管吧老师
进项待认证有余额不用管。
年末计提盈余公积,我只计法定提盈余公积10%可以吗,比例是10吧老师
只计法定提盈余公积10% 可以
计提盈余公积转增资本的话,就是实缴注册资本吗老师
盈余公积转增资本,是实缴注册资本
老师,公司注册资本没有实缴,可以用计提的盈余公积转增资本吗,就是实缴注册资本了吗?可以这样操作吗老师?分录怎么写老师,要交税吗涉及哪些税
可以,要交个税与印花税
这样做要写哪些会计分录老师
借:盈余公积 贷:实收资本 贷:应交税费-个税
那这个贷实收资本是在原来的基础上增加了还是说原来的实收资本不变,算实缴的
原来的实收资本不变,算实缴的
是不是还要再写个分录啊老师,上面那个分录写了,不是要在原来的基础上增加了吗
借:盈余公积 贷:实收资本 贷:应交税费-个税
写这个分录即可