您好,个人名下的,不用申报,只有公司的才要申报

您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
公司名下有一辆车,这辆车是二手车,为什么说是二手车呢,因为买的时候,发票就是二手车销售发票。现在,公司要把这个车卖出去,卖给个人,就是自然人,公司肯定是要开发票给个人的,我知道要缴纳增值税及附加税,但是这个增值税我怎么缴纳呢?
老师,申报增值税时显示发票存根联采集流程采集的发票金额与我报表申报金额不一致,那么我想问一下发票存根联采集的金额是开票系统的哪些?作废的不算吧?它这个金额含税还是不含税?我怎么样找出问题,我的入账金额和开票系统金额显示不一致
经营所得a表说是要法人名下预缴税款,写的收入是增值税吗?可是增值税有两个问题第一是24年1月报10-12月我看申报是0,实际开了28万多税,是不是系统自动报了?二是法人名下预缴报税是写实际开的增值税发票还是写去年增值税申报的金额?
老师,我们卖医疗耗材和设备,现在出现了问题,我们有进销存系统也不知道他们怎么做的,就是进来东西的型号或名称和出去的型号名称对不上,现在要开发票我不知道怎么处理了,因为有些单子都已经是7月份的了,想改人家都客户都不一定配合我们改,我们一改他们也要跟着改,但我现在要开发票我不知道怎么办了