发出半成品给加工点时 借:委托加工物资 —XX 加工点 贷:原材料 / 半成品 (备注:此步骤是核算委托出去的物资成本,不是销售,所以不走 “发出商品”) 收到加工费发票并支付款项时 借:委托加工物资 —XX 加工点(加工费金额) 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)(一般纳税人专票可抵扣) 贷:银行存款 / 应付账款 加工完成收回产成品时 借:库存商品 贷:委托加工物资 —XX 加工点(半成品成本 %2B 加工费合计)

各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
委托加工厂给半成品加工,加工内容类似于加一个外包装。加工需要先开模,再用模具进行加工,合同里开模费和加工费也是分开列的,我们和加工厂协商当产品加工到一定量以后,再有新的加工订单就直接用第一次的开模费来抵扣,一直到开模费抵扣完,有重新支付加工费,相当于是当加工到一定量,开模费会全额返还给我们。请问这种情况下,这个开模费我该做到哪个科目呢?产品的加工成本是不是不应该把开模费放进去,而是只放加工费?
老师,我们工厂给A客户加工,我们赚取加工费,而且我们的系统只核算加工收入。A客户的原材料自己从B那里买的,送过来我们工厂后发现材料不对,本来是需要退料的,但是由于各种维持三方关系的原因,所以我们工厂决定把错的材料自己买下来,给A客户换成对的料,错的材料用作以后加工其他产品,但是这个错的料以后没办法变成我们工厂的成本,这该怎么处理?
老师我公司说服装公司,然后有的是自己买料加工成品卖给某公司开票服装,然后是有的就是做服装加工(挣加工费的)给客户开服装加工费,因为我们干不过来就把这批赚加工费的活给了另一个服装公司,让他们加工,他们给我们开加工费发票,然后我们再给客户开服装费发票,当那个服装加工公司给我们开服装加工费发票这个我是做借主营业务成本,应交税费贷应付账款吗,然后我给客户开票应收账款,贷主营业务收入,应交税费可以这样吗
#提问#老师我们企业最近又开始让其他企业代加工,为了核算成本方便,领导说发给对方的原料直接按销售我们公司给开票,对方产出来的产品按出率给我们,不够的他们补,他们再销售给我们,给我们开票,老师这种代加工我们需要注意什么,仓库和财务应该做哪些?还有就是我们销售给对方原料价值是材料价加运费加包装物等销售,我们结转成本也用这个价是吗还是其他价格?
老师,会计凭证,我可以是一个季度装订在一本吗?单不多,不想分开一个月一个月装订
老师,公司是主要经营教育咨询服务,这个会开发票,那这个印花税不用交么?也会做学历教育,那印花税空抱么
老师好,销售二手车10万,借:银行存款10万贷:营业外收入97087.38(100000/1.03)应交税费—应交增值税(销项税额)1941.75(100000/1.03*0.02)资产处理损益970.87,麻烦帮我看一下收入和税是这么算的吗?分录对不对
老师 发现前几个月的主营业务成本结转多了要怎么修改啊
老师 9月购买的固定资产几千块钱 老板12月给的发票报销 是1月计提还是补提呢?
老师好,之前研发的项目目前在做升级,那么产生的费用应该计入哪个科目
老师 用友U8 年度结账怎么结 就是从2025年转2026年 怎么操作
老师好,我们公司去年购入的固定资产选择了一次性折旧,然后今年够的可以选择正常折么
老师,我2025年12月开了一张600元的电子普通发票,已经报税了,现在对方说要退回那张发票给我,要现在2026年开,入2026年的账,我现在应该怎么操作?
你好老师,小规模养猪合作社,开了40万的猪仔,增值税所得税都免,水利超了30万,还交不交,有啥政策