补账: 借:其他应收款(老板 / 个人) 贷:固定资产清理、应交税费 — 应交增值税(销项税额 / 简易计税) 结转固定资产清理至资产处置损益。 申报:上个月增值税申报时,在附列资料一未开具发票栏填销售额与税额,一般纳税人按 13% 或简易计税 3% 减按 2%,小规模纳税人按 3% 减按 2% 或现行优惠征收率计税。 抵扣:购进新车取得专票,一般纳税人勾选认证后,在当期申报表进项税额栏填报抵扣。

老师我想问下老板上个月把公司的车卖了,他在二手车交易市场开了一个机动车发票,现在申报税款的税率是0.005。这辆车购进的时候抵过税的,我现在是不是在开出来一张销售汽车的专票就可以了。
【汽车行业老师进】 老师您好,我这边是做汽车销售,最近从其他公司收了几辆二手车,对方给我们开了增值税专票,然后现在通过二手车交易市场开具了二手车销售发票做销售,客户不需要我们开专票,这种情况下,这几辆二手车的进项专票,我们可以勾选抵扣增值税吗?
老师,公司是一般纳税人卖二手车5000元只有二手车销售统一发也做收入吗?,公司没有开票报增值税报的未开票收入,购入时是15000发票上没有税额计提折旧4年,现在没折旧完卖出5000,分录应该怎么写?
老师好,我们公司24.7月买进一辆车取得一张二手车销售统一发票1万元,,,25.5月又以1000元卖出给个人,,,,,电子税务局系统中有一张二手车销售统一发票,,,,我们现在还需要再开一张销售二手车发票吗,我们这个怎么做账报税
老师你好,2025年1月份公司销售一辆二手车,收到二手车开具的发票含税14万,这张发票没有进行抵扣。这辆车当时是2017年购进的,2025年1月卖出去。请问我增值税怎么申报,账里面凭证怎么做
亲,印花税是不需要计提的,对不?
老师,客户刷卡付款到公户扣手续费,应收是1200,实际到公户才1180,那这个账务怎么处理啊
小规模纳税人季度开票不足30万元普票,税额是按1%转为营业外收入,还是按3%转为营业外收入
净利润率怎么算,麻烦
老师我是小规模纳税人按季度申报,在本年度第三季度向客户销售鸡蛋一批但是在第三季度没有收到成本发票,就暂估入库1万4500元(借:库存商品14500 贷:应付账款—暂估户14500),结转成本时就按暂估的结转(借主营业务成本14500 贷: 库存商品14500)。但是在第四季度收到发票时,成本发票少了500元,那我现在是否应该先红字冲抵暂估的商品,在对成本进行红字。分录(借:库存商品—14500 贷应付账款—14500 借库存商品14000贷应付账款14000 借主营业务成本 —500 贷:利润分配未分配利润—500)这里面不涉及到进项税和所得税的影响,我这样做是否正确呢?未跨年,主要是感觉调了以后还会有一个科目有差额
老师您好,请问上个月出售二手车没有从公司账上走,就是出售给个人也没开发票,现在是做未开票收入申报吗?公司又购进了一台车能勾选抵扣这辆出售的车吗?
老师,我企业找了一批临时工,请问发放工资是要发票还是做工资表?怎么做账?
老师好,小型微利企业的判定标准的资产总额不超过5000万,是看哪里的资产总额?
你好,我们公司在12月的时候升级为一般纳税人了,请问我这个月报送财务报表的时候,本期金额是填写本季度还是本月
建筑业分公司账户已注销,分公司开票给甲方,收入和支出都是用总公司的银行账户可以吗?
谢谢老师,回复的真清晰,感谢
满意请给五星好评,谢谢
是填在未开票收入的第二行:13%税率的服务、不动产和无形资产这里吗