
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师您好,就是之前我咨询那家企业一直都没有做账,属于独资企业,并且没有做账,现在正常营业了,每月也开发票出去,现在需要缴纳经营所得个人所得税,但因为之前没有做账,现在成本也没啥,税务局之前给我们核定的是查账征收,现在能申请更改为核定征收不?更改征收方式
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师,个人独资企业在22年2月之前都是核定征收,2月之后变为查账征收了,22年没有开过票,现在打算注销掉,那以前年度按核定征收缴纳个税的还需要按查账征收补税吗?
老师好!我公司是个体户,之前是核定征收,没有做帐,就是按照核定的金额交税,现在改为查帐征收了,是不是要做帐了?经营所得申报的时候要填收入和成本,成本是实际发票入账的成本填写?
公司员工出差,机票开的发票是普通发票,是公司的抬头,这个是不是不能抵扣进项?我记得是只有注明员工姓名的机票才可以抵扣进项
老师,保险公司退回的,去年付的车辆保险费用,这个记到哪个科目?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。2025年12月31日母公司的实有资本是1000万资本公积是1500万,合并报表那个9.5万需要记到哪里
老师,我们有家供应商和客户是同一家,如果是真实业务的话,这种情况可以吗?
1973年出生,什么时候能退休
我们是2014年成立的企业,实缴需要在2032年6.30日之前完成实缴?
23年的发票,现在发现供应商红冲了,现在要求供应商重开,账务处理怎么做
你好老师,刚开通外币账户,帐上增加银行是人民币入账吗
老师,公司合作的厂家如果要求公司进货时付款用私户转到他的私户里去,也不给我们公司开发票,这样有什么风险呢
假如我们电费单有1000度1000元.但承租方用了500度电我跟他们索取700元的电费.发票该如何开?