
老师您好,就是之前我咨询那家企业一直都没有做账,属于独资企业,并且没有做账,现在正常营业了,每月也开发票出去,现在需要缴纳经营所得个人所得税,但因为之前没有做账,现在成本也没啥,税务局之前给我们核定的是查账征收,现在能申请更改为核定征收不?更改征收方式
老师,个人独资企业在22年2月之前都是核定征收,2月之后变为查账征收了,22年没有开过票,现在打算注销掉,那以前年度按核定征收缴纳个税的还需要按查账征收补税吗?
老师公司之前是核定征收,现在汇算清缴才知道2022年变成查账征收了,之前的报表才填了收入没有填成本,一直没有做账,也没有成本发票,现在要补22年的账,转出去的都没有成本发票,这个月开进来还能抵去年的成本吗
老师咨询一下,一个个体户,之前都是核定征收的,今年4月开始税务局让变更为查账征收,之前都没有建账做账,现在从4月开始建账,那么银行账有余额还有之前往来款,我4月该怎么建账?[微笑]
老师:22年6月前是核定征收的,6月后查账征收,那之前2018年是亏损的,这次清算汇缴需要在企业所得税弥补亏损表上填写吗?
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
老师收到的发票金额比支付金额大 怎么办
请问公司80个人,解决一个残疾人就业是不是就不交残保金了?
回款手续费要开发票的项目名称是什么
老师好,请教一下,我公司应支付车位费一共5000,其中支付物业公司车辆停放服务费1000,支付开发商车位租金4000,物业公司给我公司开具发票1000,开发商给我公司开具发票4000,因开发商账户冻结无法使用,物业公司代收,1000和4000全部打款给物业公司,怎么操作才能合规?让开发商出具一份物业公司代收证明,可以吗?
我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?
处置固定资产车辆收入30万,在增值税报表中按未开票收入申报,在企业所得税中怎样申报填报呢
奖金发放当月就申报全年一次性奖金个税是否可以
老师,我们上午收到一个预警,税局说我们24年收到了5张发票,都抵扣了,但是对方公司是非正常户了,让我们转出税款,我们是一般纳税人,增值税是1万,附加税是1200,所得税还要转吗?