那个滞纳金计入计入26年的营业外支出

老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,之前年度的城建税申报有误,在2023年4月份更正申报并补缴税款及滞纳金,当时未做账务处理,说补上就行了,现在做2023年汇算清缴,滞纳金要求调增,我应该怎么处理呢?
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
现在税局查到我们公司23年的一笔政策性搬迁收入,让我们在汇算的时候调整账目把这笔所得税交上。请问1、我需要更正申报4季度申报表吗?2、我的凭证已经装好了需要从新装吗?3、那我更正申报4季度所得税是就要交所得税咯嘛,这样也会产生滞纳金呀?或者是有其他什么办法吗?
老师,请问一下员工投诉移除2022年工资9590 ,2023年工资41128 2024年工资41100,更正汇算清缴了。分录要怎么调整吖?财务报表要如何调整吖?原来分录借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放 借应付账款工资 贷其他应收款 法人。今天补缴纳2022年税款➕滞纳金5000元。24年更正企业所得税弹出这个提示,我直接改利润表就行了,还是资产负债表也要改哦。
老师您好,请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀?整体公式有没有呀?有的话,麻烦老师发一下给我呀?谢谢老师
老师,你好,增值税未申报之前,确认抵扣的进项可以撤销然后再重新确认对吗?
老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
麻烦老师给个会计学堂的学习网址我呢?
我们是个体户,收入是60万,成本费用是24万,该交多少所得税?
老师,我发现有24年成本没做进去,还能用吗
老师,建筑企业异地施工预缴的附加税、印花税、个人所得税、企业所得税,当月预缴时怎么做分录?当月预缴需要结算到损益里面吗?
农业自产自销,因买方需要增值税发票 现在变成一般纳税人了 还可以申请回归小规模或者个体吗
月底营业收入小于营业成本,这个月干的多出的材料多,发货少有关系吗
老师,请问在国企的内控中发现幼儿园食材采购实际280元每人,政府文件标准是350元,偏差较大,如何站在内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
扣掉的24年度的企业所得税费还是跟正常的分录一样吗