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老师早上好 我们车间有部分是租出去的 总电费是我们交的 租客跟我们要 发票 给对方装了分表 也开了专票给对方 请问这个分录怎么写 是计入其他业务收入 还是 直接给他冲成本呀 给租客开发票 是借:银行存款 贷其他业务收入 还是 借:银行存款 贷生产成本

2026-01-15 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-15 09:22

借:生产成本         其他应收款   租客       应交税费-增值税-进项 贷:应付账款         应交税费-增值税-进项转出 分摊出去的进项

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借:生产成本         其他应收款   租客       应交税费-增值税-进项 贷:应付账款         应交税费-增值税-进项转出 分摊出去的进项
2026-01-15
学员你好,你们没有对外支付电费吗
2022-12-08
你好,你们单位主营是什么的?是销售这个设备的吗?还是买来就是本来自己使用?
2024-02-02
一、属于转租业务,就是需要对转租业务的收入确认其他业务收入,计算缴纳增值税,对于租赁进来时,是其他业务成本
2021-11-22
你好,你这个分录没有不平啊,你指哪个数不平?
2021-07-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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