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因为以前历史遗留问题,应付职工是负数,这个怎么弄呢

2026-01-15 09:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-15 09:46

借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬

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同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
应付账款
2026-04-01
同学您好,提供以前的记录与附件如实说明情况,也可及时更正
2023-03-29
你好,这个的话只能转到营业外收入
2019-12-09
如果你现在收到的制造费用发票是针对之前已经结转到库存商品的成本,这部分费用应当调整相应期间的成本。可以通过会计分录,借记“制造成本”并贷记“预付账款”,然后再根据实际情况调整之前期间的成本核算,确保成本的准确性。如果成本已经结转且商品已售出,可能需要调整当期的成本或利润。
2024-11-06
你好,同学 核销处理 借营业外支出 贷应付账款
2024-04-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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