你好这个说是做错了,要看具体是怎么个错法。

老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数,在本月可以做调整分录吗,应该怎样做
老师,我新入职,以前的会计做的账里面,去年少计提应付职工薪酬借方52万,导致借方余额52万,我借未分配利润,贷应付职工薪酬,但是资产负债表不平啊,请问是什么原因呢?
2019年工伤保险退回来公账一部分。导致现在应付职工薪酬里一直存在这笔。做平的话是要怎么做呢?
请问应付职工薪酬因为以前的账做错了导致负数,现在要怎么调回来啊?
以前年度应付职工薪酬科目下错账,(单位垫款支付个人缴费用借方了,导致应付职工薪酬科目出现借方余额),今年想调账,应该怎么做会计分录
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
关联报表,有形资产出让包含其他业务收入吗
你好老师,美团收入,不用开发票吗,怎样做账呢应交增值税1%收吗
电子税务局显示的是出口生产型企业,哪里可以看到是高新企业呢,税务申报的也没有与高新企业相关的数据,每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧?25年年报还未做,
境内企业从事广告行业,服务对象是境外企业,广告内容也是在境外投放,这种情况需要缴纳文化建设费吗?
老师,提供建筑服务清包工,开发票建筑服务*劳务费,对吗?还是开建筑服务*工程服务
鸡斗果发票开什么内容,老师知道吗?
鸡斗果发票开什么内容
鸡斗果发票开什么内容
老师你们工商年报的资产表是直接多报合一导入的还是手动填写的
就是本来应该借记制造费用和管理费用的,但是没有记,直接借记应付职工薪酬了
你好!你这个就是少计提了,补充计提就好
但是已经很久了,隔了几年了
你好!这样不建议你再更正了
那会一直挂着啊?审计说要调整
你好,要计提也可以,比如是管理费用的,你就借以前年度损益调整。带应付职工薪酬。
制造费用也是记到以前年度损益调整吗
你好!制造费用不用,直接用制造费用就行