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请问应付职工薪酬因为以前的账做错了导致负数,现在要怎么调回来啊?

2023-05-15 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 17:03

你好这个说是做错了,要看具体是怎么个错法。

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快账用户1354 追问 2023-05-15 17:12

就是本来应该借记制造费用和管理费用的,但是没有记,直接借记应付职工薪酬了

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齐红老师 解答 2023-05-15 17:17

你好!你这个就是少计提了,补充计提就好

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快账用户1354 追问 2023-05-15 17:17

但是已经很久了,隔了几年了

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齐红老师 解答 2023-05-15 17:21

你好!这样不建议你再更正了

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快账用户1354 追问 2023-05-15 17:24

那会一直挂着啊?审计说要调整

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齐红老师 解答 2023-05-15 17:26

你好,要计提也可以,比如是管理费用的,你就借以前年度损益调整。带应付职工薪酬。

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快账用户1354 追问 2023-05-15 17:28

制造费用也是记到以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-05-15 17:28

你好!制造费用不用,直接用制造费用就行

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你好这个说是做错了,要看具体是怎么个错法。
2023-05-15
您好,那您计提成本费用或者红字冲回错误分录
2022-01-09
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-13
你好借工程施工贷应付职工薪酬
2020-12-06
如果是上月的,反结账把这个凭证删除了,如果以前的,再做个反向分录,冲减了。
2020-10-12
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