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商户欠了租金几个没交,我之前已做确认收入,后来经协商签了优惠合同。优惠的金额抵了之前一部欠租我要怎么做会计分录呢?

2026-01-15 11:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-15 11:41

借:财务费用-折让 贷;应收账款

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借:财务费用-折让 贷;应收账款
2026-01-15
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。
2023-03-27
你好!这个你填入支付的与其他生产经营有关的现金就好了
2022-06-29
您好,装修完工入账的当月开始摊销,长期待摊费用通常是3年或以上,如果你们预期经营出租业务8年,也可以按8年摊销,摊销期是会计估计,没有固定数,但是您确定后就不能随意更改了。 发生装修支出 借:长期待摊费用—装修费 贷:银行存款 借:主营业务成本/管理费用 贷:长期待摊费用—装修费 请问您实际是用的什么软件?
2023-10-15
您好,借:应收 3424 贷:银行 3424 因为开红票 借 应收账款-6420 贷:主营业务收入-6420 (以前:借 应收账款6420 贷:主营业务收入6420) 再开票 借:应收账款 2996 贷:主营业务收入 2996 以前收款 借:银行 6420 贷:应收账款6420 应收账款是平的
2023-11-29
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