借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。

老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
您好,请问当一个项目结束后,发现客户付来的款比我们开的发票少了几分钱怎么做账务处理
客户拖欠几个月租金,已经按合同做了无票收入,后来客户又交来一部分的钱过来,需要开票,请问怎么处理,分录怎么做?
小规模纳税人,第二季度的5月有收到甲客户的5600元现金,并做了无票收入。7月甲客户补合同过来,合同金额8000,给他开了8000普票,其中5600元6月已按无票收入做了确认收入入账,2400元尾款还没收到,请问我7月这个8000元普票应该怎么正确入账?
老师,早!我上月申报了一笔无票收入5600元,原来是这么做的两张凭证: 1张- 借应收账款5600 贷主营业务收入5544.55 未交增值税 55.45 2张- 借现金 5600 贷应收账款 5600 过了两个月,客户要求开票,但我之前已经按无票收入确认收入了,这个月开票后应该怎么做凭证分录冲掉原来原来的收入,再按发票重新做确认收入呢
你好,打比方公司有6个员工奖金和薪金合并申报,如果奖金想单独计税的话,是报6个人?还是可选择某一个人报?谢谢
购入的房产之前申报的时候走的是从价计征,本季度用途出租给别人,申报的时候需要改成从租计征,具体该怎么填写申报表
老师,2025年第4季度我们开发票30多万,但是收到进项票10万多。有20多万是2026年收到的。这20 多万能做到2025年的成本吗
公司的费用发票,报销给个人,转账给个人可以吗
收到保险公司理赔款1000,银行存款,贷其他应收款 发票500,其他的都打给员工用现金付款分录怎么做的
老师,合同开票1个亿,利润1%,进项发票合同1个亿的99%,铝合金,会涉及哪些税,金额多少
你好,我们公司要找一些模特兼职拍服装,模特兼职的费用代开发票时开什么内容的发票给我公司?
小规模开普票,那部分免税怎么记会计分录
您好 个人独资企业 年报的数据需要怎么填
老师,供应商送的样品免费的,如果花钱买的话要100元,请问报表的存货要不要体现他的价值?还是免费入账?