你好,这部分不需要调整后来,补加计扣除就可以啦

老师您好 因为企业今年要申报高新技术企业 但是往年都没有做研发费用 现在需要调账 把本属于研发人员的工资全部做进了管理费用 是不是调账就应该是:第一步首先从每月工资那笔凭证冲回 借:管理费用(借方红字)贷:应付职工薪酬(贷方红字)然后把冲回的该计入研发人员的工资重新入帐:借:研发费用-直接人工费 贷:应付职工薪酬 最后再结转进入管理费用:借:管理费用 贷:研发费用-直接人工费 企业全部是属于费用化
老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
老师,我们企业22年成立,去年入账研发费用都在管理费用,现在因为要申请高新技术企业,要把部分费用从管理费用调账到管理费用项下的研发费用,这样只调账,不调报表可以吗,因为年报和汇算清缴已经都上报税务所了。而且研发费用也是管理费用下的二级科目
老师,我们是研发企业,现在税务查研发支出加计扣除,我们的情况是这样,人数比较少,22年19个员工,其中7个员工既做研发的工作,也做偏管理的工作,后来客户多了,在10月份人员分配做了调整,正式把这7个人计入管理部,我们做账的话,也是前9个月19个人都做研发费用,到10月份12个人做研发费用,7个管理费用,研发立项的话,全部人员都是直接参与研发的人员,请问这样合理吗,该怎么修改呢
老师 私营加工制造业 做水表的,研发项目都是虚构的,但是确实有点自己的技术,模具大部分都是购买的 ,少部分模具是自己研发的,目前没有研发项目,都是前任会计自己为了维持高新技术企业自己弄的。问题1:管理费用-研发费用 都计入这里了,年底要不要做研发费用不成功还是要跨年再做不成功,这种研发不成功账务如何处理,财务要准备啥资料支持研发不成功? 2 我企业高新企业老板说27年到期,我如何查看是否真的27年到期 ?3,是27年高新企业到期,老板才雇佣会计师事务所审计调账吗?25年底和26年底会聘用会计事务所审计调账吗?
你好,我想问一下企业所得税必须当期计提吗,现在做12月的帐,发现计提企业所得税的话净利润太低,可以留到下月支付的时候再计提吗
请问老师,一般纳税人个体核定和查账征收买卖合同是不是都不需要交申报印花税呢
请问老师,我们公司是高新技术企业,平时的研发费是直接计入管理费用-研发费,不通过研发支出科目核算(因为数据少),现在因为审计和税务都说有些研发人员也不是全部工作都在做研发相关,所以让把一部分研发费用调整出来,该如何写摘要和做账呢?
请问 新开的几个月的公司要不要申报个税从哪里能看出来
老师,你好,请问公司给老股东转款,备注收购股本,我应该怎么做账?
老师你好,我4月份的时候接手了一家小规模商贸,现在才发现之前的会计报一季度的时候收入少报了0.1,我接手一直没有收入,现在是更正申报一季度的还是这0.1直接做到后面,年报正确就可以了, 再一个如果更正申报之前的能不能调表不调账
老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程
那我做辅助账的时侯不就和账面的研发费用不一样啦吗?
拿调整到管理费用-办公费