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老师,23年底审计把老板的其他应付和其他应收相互抵消了,但是我发现其中有笔七万多的在24年1月又支付了,后面老板又有很多其他应收和其他应付,那多抵消的我怎么调整?

2026-01-15 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 14:53

你好也相互抵减可以的

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快账用户5935 追问 2026-01-15 15:06

老师,啥意思 就是前面错的不更改,把现有的其他应付和其他应收相互抵消吗

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齐红老师 解答 2026-01-15 15:06

是的,审计都过去了,现在把这俩抵消

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快账用户5935 追问 2026-01-15 15:10

那这种后面审计会有问题吗?存在多抵消还是缺票这些问题吗?

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齐红老师 解答 2026-01-15 15:11

按道理是不可以的,发票还是有得必须

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你好也相互抵减可以的
2026-01-15
你好;  补做 ; 你之前有差异是走那个科目去平期初 的 ;这样好判断怎么调整 
2022-06-07
您好,这个的话,借 应付账款  贷 其他应收款,这样的
2024-08-23
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
您好,如果税务局查到的话,就相当于借款,可能是需要让你交税。
2023-02-15
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